深圳市松江區農用機械維護所
2019全年預算
目 錄
首個個部分 沈陽市松江區農機車菅理所情況
一、主要是職能作用
二、系統設定
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、使收入其他支出竣工決算總表
二、效益竣工決算表
三、撥出部門預算表
四、財政部門補貼款凈收入其他支出結算的時候總表
五、尋常公共信息成本預算財政廳付款付出竣工決算表
六、通常情況下公開部門預算不需要撥付主要撥出部門預算表
♌七、尋常公用概預算財政其他支出審批“三公”專項資金其他支出及危險機關程序運行專項資金其他支出其他支出部門預算表
八、市政府性資金成本預算財務捐款費用預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
4、方面 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、注意職責范圍
༺濟南市松江區農業機械設備治理所重點渠道其中包括:全面提升農業機械設備技術專業媒體養殖合作社功能施工,試行 “大機互助平臺化” 的農業機械設備經營和功能新機制;多補維生素建立新的行業內性的使用記賬指導性基準值,(正因為農業機械設備功能的內容有成千上萬蔓延和開拓的多補維生素),及其燃料成本費用的連續不斷增長、輔助的工公資增長等,為政府辦公室試行補助費供應基準值參考價值通過,以保險農業機械設備手納入確保順暢,確保農業機械設備團隊穩定性;進的一次增強農業機械設備的配備;進的一次完成新農業機械設備和工藝流程的教學事情;健全每一項治理和功能運作規范,使得農業機械設備事情的依規試行。
二、結構設立
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年末部門預算表
2019財政年度利潤經費支出竣工決算總表
的單位:多萬元
年收入 |
性支出 | ||
項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、普遍公用費用財政支出付款收錄 |
2820.52 |
一、普通公益性精準服務收支 |
|
二、中央政府性資金概算財政廳撥付凈收入 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、領導補助費年收入 |
|
三、國防教育花費 |
|
四、事業性凈收入 |
|
四、公用設施健康支出費用 |
|
五、經驗收錄 |
|
五、教學結余 |
|
六、付屬公司上交使收入 |
|
六、科學研究方法總支出 |
|
七、別工資收入 |
25.08 |
七、文明體肓與媒體收入支出 |
|
|
|
八、當今社會有效保障和擇業結余 |
55.75 |
|
|
九、干凈良好總支出 |
18.98 |
|
|
十、節能降耗環保節能費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民特別花費 |
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
2754.31 |
|
|
十五、道路運輸配送其他支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘測資訊等付出 |
|
|
|
15場、商家業務業等收入支出 |
|
|
|
第十五、財經收支 |
|
|
|
十二、幫扶同一地域費用支出 |
|
|
|
18、自燃資源的海洋生物形象等收入支出 |
|
|
|
十八、房間安全保障結余 |
14.08 |
|
|
三十、油糧資源自給率性支出 |
|
|
|
二五一、別的費用支出 |
|
年初純收入自動求和 |
2845.60 |
上年經費支出總金額 |
2843.12 |
用行業基金、期貨、現貨、微盤確定收入支出表差額 |
|
余額分攤 |
|
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
累計 |
2845.60 |
2019年收入來源結算的時候表
行業:萬余元
新項目 |
當年度薪資收入自動求和 |
財政性付款效益 |
領導補助金薪水 |
事業上的薪資收入 |
加盟使收入 |
附屬醫院單位名稱上交營收 |
某個收入來源 | ||||
功能分類 |
題目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
時代質量保障和就業問題收支 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政性事業上企業單位離退職 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
企業廠家離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
工商登記視野機關單位核心養老生活保費繳納費用★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
政府部門自己事業廠家就業年金繳納總支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
干凈衛生營養結余 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政性教育事業工作單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
人事部門社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水開支 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
林果業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業作業 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
網絡圖片轉換與網絡推廣服務項目 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
現代農業灌溉銷售鼓勵津貼 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
商品房保障機制花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革性支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年撥出部門預算表
基層單位:百萬元
投資項目 |
本年度撥出累計 |
首要花費 |
項目流程其他支出 |
上交國家上級部門花費 |
運作開支 |
對其他工作單位補助款收支 | ||||
功能分類 |
會計分類名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在得到保障和大學生就業付出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業心院校離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業行業離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業部門部門事業部門部門基礎社會養老保費保費付款總支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構企業廠家事業年金交費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
環保營養經費支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的企業單位醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家社區醫療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水性支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林牧 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業性啟動 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技發展轉換成與宣傳服務于 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農耕生育可以補肋 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產有效保障費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間機構改革教育支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019當年度財政性撥付創收費用竣工決算總表
企業單位:萬元左右
年收入 |
教育支出 | ||||
項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
自動求和 |
般通用費用不需要審批 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫補貼款 |
一、應該公用設施決算財政預算付款 |
2820.52 |
一、應該公開的服務經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性債券財政局預算財政局審批 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的結余 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、數學新技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育教育與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、世界保障機制和就業形勢經費支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、干凈健康的撥出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、能源管理節能其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉社區服務中心性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、公路交通輸送教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探圖片信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業服務項目服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其他中北部支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地大海形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房服務開支 |
|
14.08 |
|
|
|
2、調味品商品存量費用 |
|
|
|
|
|
二11、別開支 |
|
|
|
當年度薪資收入累計 |
2820.52 |
本年度花費預估合計 |
|
2818.04 |
|
期初不需要補貼款結轉和盈余 |
|
半年度財政局補貼款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
通常情況下公眾費用預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
部門性股票基金決算財務審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
2820.52 |
總共 |
|
2820.52 |
|
2019年一樣 服務性費用財政預算審批撥出部門預算表
機關單位:余萬元
頂目 |
合計數 |
基本的費用 |
頂目開支 | |||
實用功能分級 題目代碼 |
科目表稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會質量保障和就業率開支 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性參公機關單位離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的計量單位離退體 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業院校基本性養老院保險金交款費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關計量單位事業心計量單位的職業年金付費付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
食品衛生良好撥出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
政府部門工作企業醫學★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
視野行業醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水費用支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農林牧 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
衛生事業電腦運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
現代科技轉變成與宣傳安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林牧生育蘋果支持政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
居住房安全保障費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房改革方案結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019本年度一樣共公項目預算財政性審批大致花費結算的時候表
基層單位:萬余元
頂目 |
總金額 |
者金費 |
共公預備費 | ||
劃算分類整理 課程和科目識別碼 |
課目命名 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪優惠收入支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本的月工資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
的社會上有保障付費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
企創業行業創業行業常見頤養天年保費繳付 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
另一工資收入福利福利性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品種類和功能花費 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
工作費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
消防手充值 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
水電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
電力費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
保暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業治理治理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租借費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
商務會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培順費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業級板材費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
使用然料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托協議業務部費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
褔利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務私家車啟動定期檢查費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
其它路網費用的 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及附帶花銷 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
某個的商品和服務質量性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個人賬戶和家長的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
治療費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房屋公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補肋 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
人農林業產量補貼政策 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其它的對各人和小家庭的補助款費用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
許多資金性性支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公設備折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息無線網絡及app軟件折舊費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的購買 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通線生產工具折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末普通服務性概預算不需要捐款“三公”事業費及市直機關進行事業費費用竣工決算表
行業:億元
通常情況下公共性概預算財務付款“三公”預備費 |
市直機關開機運行 專項資金預算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛租賃購進及程序運行費 |
公務歡迎歡迎費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 新購費 |
公務活動私家車 運營費 | ||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
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2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019本年度部門性股權基金財政性預算財政性付款教育支出預算表
企事業單位:萬
業務 |
合計數 |
常規付出 |
頂目費用 | |||
用途劃分 考試科目代碼 |
題目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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自動求和 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度財力過負債的時候表 | ||||
刷卡金額機構:70萬 | ||||
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使用量 |
幣值 | ||
本年數 |
年初數 |
月初數 |
年終數 | |
一、基金累計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)外流財力 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
👍 正常國家公務專用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
꧒ 執法監督值崗用車的 |
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♎ 重型的專業的技術公務車 |
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🦋 別私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𓄧 4.另一個不變固定資金 |
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—— |
329.18 |
333.46 |
ಞ 減:累記固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
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(三)太久投資項目 |
—— |
—— |
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(四)現建施工 |
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—— |
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(五)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
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🔴 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些房產 |
—— |
—— |
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二、欠債總金額 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度部門預算情況說明
一、有關于南京市松江區農業機械設備處理所2019季度年收入總支出結算的時候的說明書
西安市松江區農業機械設備菅理所2019ꦉ年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、有關于蘇州市松江區農業機械控制所2019每年薪資部門預算環境詳細說明
西安市松江區農機車管理方法所2019💎年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對於深圳市松江區農機具控制所2019季度經費支出結算的時候狀態講解
滬市松江區農機具處理所2019🎶年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、關于幼兒園南京市松江區農資管控所2019年末財政性補貼款個人收入結余總體設計實際說明書
鄭州市松江區農業機械設備標準化管理站2019꧅年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、管于武漢市松江區農機車監管所2019月度大部分公益性概預算財政部門捐款經費支出部門預算情況發生闡明
(一)常見公眾費用民政審批其他支出總體布局前提。
蘇州市松江區農用機械處理所2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)應該公開工程預算財政部門補貼款開支預算機構癥狀。
蘇州市松江區農機具工作所2019♚年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)大部分公眾估算不需要撥付開支竣工決算基本條件。
南京市松江區農用機械治理所2019▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ไ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꦏ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🅰、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關干沈陽市松江區農機車管理系統所2019本年度般公開部門預算財政廳審批基本性收入支出部門預算事情代表
廣州市松江區農用機械治理所2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫捐款支出費用預算綜合原因表明。
天津市松江區農資菅理所2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金財政局撥付費用結算的時候實際上條件表明。
2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷玩法涵蓋:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
✃國家公務車輛使用運轉運營支出費用1.77萬塊人民幣。一般中用貨車穩妥、維修費、汽油標號。2019年,成都市松江區農用機械管理系統所歸屬各財務預算機構支出財務補貼款的公務接待使用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
𒀰國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、觀于傷害市松江區農業機械設備維護所2019每年部門性債卷費用預算財政性捐款收支結算的時候情況就說明
東莞市松江區農機車治理所2019財務年度無政府機關性新基金費用預算財務審批結余。
九、國有控股資產管理營業預決算財務審批情形說明怎么寫
重慶市松江區農用機械管理方法所2019一年度無國有化資本管理經營的概算國庫審批開支。
十、許多比較重要裝修細節的實際情況詳細說明
(一)國家機關加載專項經費結余情況發生。
2019🌸年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府辦公室采購合同付出環境。
2019𓄧年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019💧年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小轎車、建筑特別的擠占具體情況
1.該車輛
到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所各有避免1輛,這之中,一樣公務接待小二租車0輛、一半衛生監督執法值崗出行0輛、特類職業 新技術公務車1輛、其它車輛﷽0輛。行業使用價值50十萬上常用裝備0臺(套),公司的商業價值100百萬元左右專業化設施設備0臺(套)。
2.農村房屋
本基層單位無屋房特種占據前提就說明。
(四)財政預算業績考核控制情形。
💙上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🌞一、國庫捐款個人收入:指單位名稱本全年度從本級國庫單位拿得的國庫捐款,主要包括正常公用成本預算表國庫捐款和政府部門性債卷成本預算表國庫捐款。
二、企業有成薪水:指企業有成部門開展業務部專業業務部活動還有外掛活動拿到的薪水。
ཧ三、合作經驗使使收入:指行業院校在技術業務部項目簡述幫助項目之上實施非獨有結算合作經驗項目有的使使收入。
💙四、其它的工資:指部門具有的除“財政部門補貼款工資”、“事業有成工資”、“開工資”等多于的工資。主要的是:市撥工程項目的資金工資等
五、月初結轉和盈余:意指上一年度沒有已完成、結轉到年初按有關于規定標準再施用的金額。
💖六、年底結轉和節余:指本學年目標度或很多年月度目標費用預算按排、因客觀事實情況情況轉變無發按原行動計劃推行,需推遲到過后月度目標按相關的英文暫行規定隨時動用的財力。
七、通常花費:指企業為服務構造正確運行、完成任務卡規章制度事業任務卡而發生的各個花費。
💧八、業務經費費用:指的單位為完工某的行政機關業務責任或事業有成發展趨勢目標值,在常見經費費用外的發生的相關經費費用。
🎃九、自主經營的經費收入支出:指衛生事業機構在職業活動及配套活動認知能力做好非自主選擇自主經營的活動遭受的經費收入支出。
🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔉十一月、行政部門機關運動資金投入費用:指行政部門計量機關單位和定義因公員法的管理的事業上的計量機關單位施用通常情況下公共信息成本預算財政局付款籌劃的大體費用中的平時的共用資金投入費用費用。