沈陽市松江區的疾病可以防止感染管控心中
2019年中竣工決算
目 錄
第一點個部分 西安市松江區患病防治操縱中央簡介
一、其主要主要職責
二、公司設制
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表
一、效益總支出結算的時候總表
二、個人收入部門預算表
三、其他支出預算表
四、財政廳審批營收經費支出預算總表
五、常見公開竣工決算財務補貼款結余竣工決算表
六、通常服務性估算不需要付款常見開支竣工決算表
七、一樣服務性工程預算財政預算捐款“三公”費用及機構執行費用結余預算表
八、政府機構性資金預算財政資金補貼款費用預算表
九、股權資產負債前提表
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明
第四點部門 代詞解讀
第一部分 上海市松江區疾病預防控制中心概況
一、具體管理職能
1、的疾病以防與控住。
2、的突發公用食品衛生情況救急加工。
3、情況意見書及身心健康涉及到的原則消息維護。
4、綠色健康的危險關鍵因素監測器與干涉。
5、實驗所室檢查測量解析與品評。
6、健康保健的教肓與健康保健的帶動。
7、工藝服務管理與應用論述的指導。
二、部門軟件設置
💫根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表
2019年中薪資開支預算總表
基層單位:萬的大寫
創收 |
教育支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
預算數 |
一、通常公用決算財政支出捐款收益 |
6592.89 |
一、常見通用工作收入支出 |
|
二、市政府性投資基金工程預算財政預算審批收益 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、領導津貼年收入 |
499.21 |
三、國防安全其他支出 |
|
四、衛生事業薪資收入 |
46.74 |
四、共同防護收入支出 |
|
五、自主經營薪資收入 |
|
五、的教育教育支出 |
20.00 |
六、其他政府部門上交使收入 |
|
六、地理學技術水平費用支出 |
|
七、相關創收 |
|
七、歷史文化親子旅游體肓與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、世界 有效保障和自主創業收入支出 |
627.42 |
|
|
九、安全衛生健康的開支 |
6233.12 |
|
|
十、節水環保節能付出 |
|
|
|
五一、縣域社區服務中心撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十五、道路交通物流運輸支出費用 |
|
|
|
十四、資源量探勘短信等收入支出 |
|
|
|
第十六、工業服務項目業等費用 |
|
|
|
第十五、金融業撥出 |
|
|
|
十八、經濟援助其他城市開支 |
|
|
|
18、大自然生態資源海洋能形象等費用支出 |
|
|
|
19、住宅房基本保障其他支出 |
166.27 |
|
|
第二十、油糧工程材料收儲開支 |
|
|
|
二國慶、氣象災害預治及應激管控教育支出 |
|
|
|
二第十二、其它的費用 |
|
年初盈利自動求和 |
7138.84 |
當年度總支出累計 |
7046.81 |
用企業發展基金投資處理收入支出差額 |
|
余額調整 |
|
今年初結轉和節余 |
252.48 |
半年度結轉和余額 |
344.51 |
總共 |
7391.32 |
總金額 |
7391.32 |
2019財政年度納入竣工決算表
機關單位:上萬元
該項目 |
上年工資收入累計數 |
財政部門審批純收入 |
上級領導補貼申請書收錄 |
工作凈收入 |
自主經營收入來源 |
付屬部門上交國家收錄 |
一些純收入 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7138.84 |
6592.88 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓經費支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的培育開支 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別育兒教育花費 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和畢業生就業付出 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上單位名稱離辭職 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離退體 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野政府部門根本社會養老商業險網上繳費支出費用 |
418.46 |
418.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業標準職業技能年金納費經費支出 |
189.51 |
189.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健結余 |
6325.15 |
5779.19 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環境衛生 |
6098.76 |
5552.80 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
急病治療掌控設備 |
5697.32 |
5151.36 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務項目性衛生服務項目 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公用安全衛生專業 |
384.44 |
384.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發致死案的通用清潔衛生致死案作為應急的辦理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業基層單位醫藥 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療機構 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障總支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變費用 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
2019季度收入支出結算的時候表
部門:上萬元
工程 |
本年度性支出自動求和 |
常見結余 |
產品開支 |
上交上一級開支 |
操作收支 |
對附屬醫院機關單位補貼收入支出 |
|||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7046.81 |
4815.85 |
2230.96 |
|
|
|
||
205 |
|
|
文化教育總支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外學前教育費用支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教導支出費用 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保駕護航和出去上班經費支出 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業工作單位工作單位離退居二線 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離提前退休 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展機關單位最基本健康養老險金手機繳費總支出 |
418.46 |
418.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業組織網絡職業年金繳付費用 |
189.51 |
189.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
建康建康收支 |
6233.12 |
4022.16 |
2210.96 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
6006.73 |
3795.77 |
2210.96 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
疾患預防的控制組織 |
5605.29 |
3795.77 |
1809.52 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用衛生防疫功能 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大通用安全衛生專頂 |
384.44 |
|
384.44 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急預案公共服務食品衛生案例緊急外理 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性公司的醫院 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門整形 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房質量保障其他支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革費用支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
2019年中民政補貼款收入水平收入支出結算的時候總表
方:十萬
使收入 |
收支 |
||||
活動 |
部門預算數 |
內容 |
累計 |
大部分共公決算國庫捐款 |
縣政府性投資基金預決算民政補貼款 |
一、常見公眾費用國庫付款 |
6592.89 |
一、一般的通用的服務其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性基金投資費用預算國庫捐款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御其他支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
20 |
20 |
|
|
|
六、物理學技巧性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游酒店體育教育與傳媒業性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會安全保障和工作付出 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
九、環保綠色教育支出 |
5786.33 |
5786.33 |
|
|
|
十、節約環保標準其他支出 |
|
|
|
|
|
11、新農村小區教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察信息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業地產的酒店業等付出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其它的地段總支出 |
|
|
|
|
|
18、那自然資原海洋資源形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保駕護航收支 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
二十五、糧油食品物資供應收儲費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害防冶及應急方案標準化管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、許多支出費用 |
|
|
|
當年度個人收入預估合計 |
6592.89 |
年初其他支出自動求和 |
6600.02 |
6600.02 |
|
年終財政局補貼款結轉和余額 |
7.13 |
年底財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、似的共同費用預算財政預算撥付 |
7.13 |
|
|
|
|
二、人民政府性股票基金決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
6600.02 |
累計 |
6600.02 |
6600.02 |
|
2019當年度一般來說服務性概算財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候表
部門:百萬元
樓盤 |
總計 |
常見花費 |
該項目費用 |
|||
功用分級 專業科目打碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育費用支出 |
20 |
|
20 |
205 |
99 |
|
其余幼小銜接費用 |
20 |
|
20 |
205 |
99 |
99 |
另外的基礎教育開支 |
20 |
|
20 |
208 |
|
|
當今社會服務和擇業費用 |
627.42 |
627.42 |
|
208 |
05 |
|
財政事業的單位的單位離退休之 |
627.42 |
627.42 |
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離離休 |
19.45 |
19.45 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業的單位主要養老院保費手機繳費其他支出 |
418.46 |
418.46 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上政府部門職業技能年金付款性支出 |
189.51 |
189.51 |
|
210 |
|
|
衛生學健康生活開支 |
5786.33 |
4022.16 |
1764.17 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
5559.94 |
3795.77 |
1764.17 |
210 |
04 |
01 |
發病防范把握機購 |
5158.5 |
3795.77 |
1362.73 |
210 |
04 |
08 |
首要公用設施環衛服務于 |
2 |
|
2 |
210 |
04 |
09 |
非常大公用設施衛生管理專項計劃 |
384.44 |
|
384.44 |
210 |
04 |
10 |
新聞事件報告共同安全新聞事件應急響應治理 |
15 |
|
15 |
210 |
11 |
|
行政性行業企業單位治療 |
226.39 |
226.39 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業醫療保健 |
226.39 |
226.39 |
|
221 |
|
|
往房有保障費用 |
166.27 |
166.27 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新性支出 |
166.27 |
166.27 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
166.27 |
166.27 |
|
預估合計 |
6600.02 |
4815.85 |
1784.17 |
2019全年一樣公共信息成本預算財政部門撥付基本上總支出部門預算表
工作單位:多萬元
樓盤 |
累計數 |
工作員金費 |
公用設施預備費 |
||
經濟發展進行分類 管理費用商品代碼 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利金開支 |
4378.61 |
4378.61 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
550.69 |
550.69 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
98.37 |
98.37 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
146.60 |
146.60 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
2163.25 |
2163.25 |
|
301 |
08 |
行政機關教育事業計量單位基本上給養老穩定交款 |
418.46 |
418.46 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
189.51 |
189.51 |
|
301 |
10 |
企業職員根本社區醫療保費網上繳費 |
226.39 |
226.39 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會保護繳付 |
56.80 |
56.80 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
166.28 |
166.28 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資福利福利收入支出 |
362.26 |
362.26 |
|
302 |
|
的商品和服務的收入支出 |
400.41 |
|
400.41 |
302 |
01 |
辦公室費 |
31.1 |
|
31.1 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
2.42 |
|
2.42 |
302 |
03 |
咨訊費 |
2.93 |
|
2.93 |
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.26 |
|
4.26 |
302 |
06 |
電價 |
78.33 |
|
78.33 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.2 |
|
5.2 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務服務服務費 |
74.27 |
|
74.27 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
9.11 |
|
9.11 |
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
27.69 |
|
27.69 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
16 |
培訓課費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
17 |
因公接待室費 |
0.64 |
|
0.64 |
302 |
18 |
專業物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
27 |
委托代為銷售業務費 |
3.10 |
|
3.10 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
48.83 |
|
48.83 |
302 |
29 |
會員福利費 |
36.16 |
|
36.16 |
302 |
31 |
公務接待用車的運作保護費 |
19.47 |
|
19.47 |
302 |
39 |
各種道路相應費用 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
40 |
稅金及附帶保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品銷售和的服務結余 |
54.34 |
|
54.34 |
303 |
|
對各人和人家的補貼費 |
16.81 |
16.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.55 |
12.55 |
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
2.45 |
2.45 |
|
303 |
07 |
醫療管理費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.91 |
0.91 |
|
303 |
10 |
用戶畜牧業分娩補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對個和家廷的津貼 |
0.9 |
0.9 |
|
310 |
|
投資基金性其他支出 |
20.02 |
|
20.02 |
310 |
02 |
辦公區機購進 |
10.51 |
|
10.51 |
310 |
03 |
轉用的設備采購 |
0.27 |
|
0.27 |
310 |
07 |
數據無線網絡及圖片軟件置辦更換 |
9.24 |
|
9.24 |
310 |
13 |
因公車輛租賃新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個道路輔助工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的金融資本性教育支出 |
|
|
|
總計 |
4815.85 |
4395.42 |
420.43 |
2019第四季度般服務性預算財政廳審批“三公”勞務費及工商登記使用勞務費收入支出預算表
機構:千元
一樣 公共性費用預算不需要審批“三公”事業費 |
機關單位執行 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行用車采購及使用費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 購入費 |
公務活動私家車 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
157 |
20.11 |
|
|
151 |
19.47 |
121 |
|
30 |
19.47 |
6 |
0.64 |
2019全年政府機關性理財產品財政資金預算財政資金補貼款收入支出竣工決算表
組織:萬塊人民幣
項目流程 |
預估合計 |
常見總支出 |
產品其他支出 |
|||
模塊進行分類 會計科目項目編碼 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度財力債務問題表 |
||||
|
|
合同額工作單位:萬多 |
||
|
規模 |
使用價值 |
||
年終數 |
年底數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、股本加總 |
—— |
—— |
6265.06 |
7483.70 |
(一)進出股權 |
—— |
—— |
3008.96 |
3652.46 |
(二)調整債務 |
—— |
—— |
8055.18 |
8837.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
7484 |
7484 |
2727.08 |
2727.08 |
✅ 2.通用性系統(臺/套/輛) |
746 |
725 |
3602.21 |
3931.01 |
ꦏ 另外:(1)車量(輛) |
12 |
12 |
249.61 |
249.61 |
ꦉ 大部分公務接待私車 |
11 |
11 |
222.38 |
222.38 |
𒀰 聯合執法值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
꧃ 防化專業化新技術買車 |
|
|
|
|
ꦑ 同一出行 |
1 |
1 |
27.23 |
27.23 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
10 |
12 |
1490.52 |
1805.61 |
3.專用設備(臺/套) |
211 |
223 |
1623.41 |
2070.70 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
3 |
132.71 |
431.71 |
💟 4.其他放置財力 |
—— |
—— |
102.48 |
108.87 |
🦹 減:累記累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
4819.49 |
5143.19 |
(三)常年股份權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年國債股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形財產 |
—— |
—— |
50.1 |
188.98 |
♒ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
29.69 |
52.21 |
(七)某個房產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
2650.13 |
3264.43 |
三、凈金融資產累計數 |
—— |
—— |
3614.93 |
4219.27 |
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心
2019年中結算的時候現象解釋
一、相對于杭州市松江區疫情改善操控中心站2019半年度營收付出竣工決算總的的情況申請報告
滬市松江區疾患防治調控中心點2019🦩年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。
二、至于重慶松江區疾病癥狀防冶掌握主2019半年度薪資收入預算事情說明書
本年度𒀰收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%
三、對于濟南市松江區疾患防護操縱管理中心2019第四季度收入支出部門預算情況發生說明書
本年度ꩲ支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。
四、就南京市松江區病防護的中心站2019一年度國庫付款年收入性支出總的情況下申請報告
鄭州市松江區疫情和預防有效信息中心的2019❀年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。
五、關羽昆明市松江區婦科疾病和預防操作中心站2019本年一般來說公開成本預算財政局付款付出部門預算情況發生闡明
(一)一樣 服務性成本預算財政廳捐款撥出部門預算總體布局條件
濟南市松江區病癥防止操作中心點2019𒐪年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。
(二)尋常公用設施財政局預算財政局捐款收入支出竣工決算型式情況報告
傷害市松江區疾患防冶保持重點2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%
(三)一般的公共性估算財政性捐款教育支出預算具體化時候
南京市市松江區疾患防護操控機構2019▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:
1🐲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。
2🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。
꧑社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。
🀅社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。
⛄衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。
𝔍衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。
🎶衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。
🍒衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。
♔衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。
🌼住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。
六、相關傷害市松江區疾患防保持中心點2019季度大部分公開費用預算財政部門付款基礎教育支出部門預算現象就說明
佛山市松江區疾患預放有效控制重點2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:
1꧋、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🎉、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算付款付出竣工決算總體目標狀況代表。
昆明市松江區消化道疾病防設定管理中心2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。
2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。
(二)“三公”專項經費財政局付款結余預算準確情況報告詳細說明。
2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
國家公務出行用車行駛維持其他支出19.47十萬。注意用作貨車修理、貨車保費、油料費等。
2019年,廣州市松江區常見疾病杜絕掌握學校花銷財政資金捐款的公務接待出行用車保要量為12輛。
3、公務接待費支出0.64萬元。其中:
꧒國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。
八、就東莞市松江區發病預防措施控制心中2019半年度縣政府性股權基金預算表財政局補貼款開支竣工決算情形證明
🤡佛山市松江區的疾病防治措施控住服務中心2019財政預算年度無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算捐款費用。
九、集體所有制投資基金經營管理估算民政審批問題解釋
成都市松江區問題治療保持公司2019年中無國有土地資產管理生意成本預算財政預算補貼款結余。
十、另一非常重要應當的時候代表
(一)企事業單位操作經費預算開支情況報告
天津市松江區常見疾病防治操作重心2019年中硅酸關行駛事業費結余。
(二)政府部采購管理費用支出 狀態
沈陽市🍌松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。
(三)車、房特殊性侵占情形
上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核管理系統前提
🌟上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、不需要資金資金資金政府機關部門捐款收入水平:指企事業單位當第四季度度從本級不需要資金資金資金政府機關部門政府機關部門爭取的不需要資金資金資金政府機關部門捐款,有應該公眾費用不需要資金資金資金政府機關部門捐款和政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要資金資金資金政府機關部門捐款。
♈二、企業發展盈利:指企業發展單位名稱落實的專業國際業務活躍以及其助手活躍擁有的盈利。重要是:非同級國庫捐款盈利等
𒁏三、生意效益水平:指事業上的廠家在行業金融產品活動還有輔助器活動以外搞好非單獨成本計算生意活動作為的效益水平。
四、一些利潤:指單位名稱完成的除“財政支出撥付利潤”、“事業性利潤”、“生意利潤”等本身的利潤。
五、期初結轉和節余:就是指去年度還搞定、結轉到上年按相關的規定接著運用的資產。
๊六、年終結轉和盈余:指年初度或十年前年末工程預算制定預計、因理性狀態產生變化不了按原預計全面實施,需網絡延遲到今后年末按關于 法律法規立刻利用的資源。
七、常規收支:指設備為保險設備普通 持續運行、達成日常化運行任務而會出現的哪項收支。
ꦯ八、好項目費用費用 費用:指行業為實現其他的行政機關業務世界任務或參公發展進步對象,在幾乎費用費用 費用后發生的各個費用費用 費用。
九、管理付出:指教育事業企業在專業課程活動及捕助活動之余開發非自己分攤管理活動產生的付出。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔥五一、危險機關運營預備費:指行政訴訟標準和根據公務活動員法工作的行業標準應用普遍公開預決算財政預算補貼款制定計劃的通常性教育支出中的日常化共用預備費性教育支出。