昆明市松江區泖港鎮街道辦事處衛生學的服務平臺的
2018年部門結算的時候
目 錄
一、要素 成都市松江區泖港鎮街道清潔衛生服務管理核心簡況
一、包括行政職能
二、醫療機構裝置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源費用預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收入支出預算表
四、財務審批收入來源費用預算總表
五、普遍公共性費用財政結余付款結余部門預算表
六、正常公用設施概預算財政資金捐款常規開支結算的時候表
七、應該公眾概算財務付款“三公”資金及危險機關進行資金收支預算表
八、政府部門性股票基金費用民政付款費用結算的時候表
九、財產資產負債事情表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七部位 動詞理解
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職能部門
ꦿ泖港鎮街道辦事處貼心貼心服務項目站環衛貼心貼心服務項目心中一所集醫疔保障、有效防范、保健理療、復健、營養健康教肓和策劃計生技木指點為立體式的面層街道辦事處貼心貼心服務項目站醫疔保障環衛貼心貼心服務項目公司。心中座落在松江區西南,南鄰金大山朱涇鎮,心中支付著泖港鎮的幾乎醫疔保障、公用設施環衛和街道辦事處貼心貼心服務項目站環衛貼心貼心服務項目業務。
二、結構設定
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設公司,是指:🔯行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年創收花費預算總表
院校:萬余元
工資 |
經費支出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財務審批薪資 |
3,991.47 |
一、一般的公共信息服務培訓總支出 |
|
之中:鎮政府性母基金項目預算財政預算審批 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上級部門補貼政策收益 |
|
三、航空航天總支出 |
|
三、參公收益 |
4,715.75 |
四、公共信息可靠教育支出 |
|
四、企業經營效益 |
|
五、教導付出 |
5.32 |
五、附屬行業繳納年收入 |
|
六、地理學技巧結余 |
|
六、一些盈利 |
405.80 |
七、技術 體育課與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
八、市場得到保障和就業率結余 |
26.97 |
|
|
九、診療干凈衛生與工作方案孕育費用 |
9,079.37 |
|
|
十、低能耗環保節能費用支出 |
|
|
|
十一月、城市居委會性支出 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通網運輸配送支出費用 |
|
|
|
十四、物資勘查新信息等撥出 |
|
|
|
第十三、服務的業服務的業等花費 |
|
|
|
十五、經融收支 |
|
|
|
十六、協助其它的區域其他支出 |
|
|
|
18、國土資源大海氣象條件等費用 |
|
|
|
19、公寓房保護收入支出 |
5.26 |
|
|
二是、調味品工程設備存儲費用 |
|
|
|
二11、另外的經費支出 |
|
上年收入水平總金額 |
9,113.02 |
年初費用總計 |
9,116.92 |
用事業上的資金補救收支明細差額 |
116.59 |
節余調整 |
116.89 |
期初結轉和盈余 |
4.20 |
年底結轉和余額 |
|
共計 |
9,233.81 |
總金額 |
9,233.81 |
2018年度目標使收入結算的時候表
單位名稱:上萬元
內容 |
年初創收加總 |
財政局撥付使收入 |
上級領導補助金薪水 |
事業有成收入來源 |
生意收益 |
附設機構上交國家創收 |
一些收錄 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
文化教育花費 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及學習培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育收支 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化后勤保障和人才需求撥出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業政府部門離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離養老金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關創業機關單位主要給養老人身險付款經費支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上計量單位事業上計量單位職位年金納費花費 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治干凈與項目生孩子支出費用 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療服務安全平臺 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區衛生情況部門 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
許多基層員工醫學衛生學結構收入支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性環保服務保障 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業發展企業醫療器械 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫疔 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房屋確保撥出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革結余 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年度總支出竣工決算表
組織:來萬
大型項目 |
上年支出費用累計數 |
最基本花費 |
活動費用 |
上交國家上級部門經費支出 |
運作收支 |
對復屬單位名稱補助金總支出 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校教育支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規培及訓練 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓收支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會化保證和就業機會撥出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上廠家離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
視野的單位離提前退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家創業廠家主要給養老金行業繳納教育支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業院校職業化年金手機繳費費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與記劃養育總支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生學組織機構 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市特別衛生間學校 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
別的表層醫治健康裝置支出費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
通常共公衛生間售后服務 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業企事業編整形 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房得到保障花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改變付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年財政部門撥付收益費用結算的時候總表
企業:千元
薪水 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
預算數 |
內容 |
總計 |
通常情況公用設施預算表財務捐款 |
區政府性私募基金預決算民政補貼款 |
一、通常情況下公用設施費用預算財政廳捐款 |
3,991.47 |
一、一般來說公開服務管理付出 |
|
|
|
二、相關部門性股權基金預算表財政部門審批 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、共公安全管理收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、實驗科技費用支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體肓與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、時代服務保障和學生就業撥出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、診療衛生學與預計計生經費支出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能公司壞保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道社區費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、公路網配送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘察資料等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、工商業服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其它的區域撥出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋資源氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、公房安全保障經費支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
2、調味品原材料設備儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外的費用 |
|
|
|
年初年收入累計 |
3,991.47 |
年初收支合計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
本年國庫補貼款結轉和節余 |
|
年終財政局付款結轉和盈余 |
|
|
|
通常公眾預決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
♛ 政府機關性私募基金工程預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3,991.47 |
總金額 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018年終通常情況下公共服務費用預算不需要付款付出結算的時候表
組織:70萬
該項目 |
預估合計 |
關鍵結余 |
項目流程支出費用 |
|||
功效幾大類 會計分類商品代碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
學習及培訓課 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓費用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
社會中確保和就業機會經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業上廠家離離休 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企事編企事業企事編大致給個人養老保險服務付款支出費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱自己事業單位編制名稱的職業年金激費開支 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫用清潔衛生與記劃懷孕其他支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層黨組織社區醫療食品衛生企業 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺環保醫院 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
另外基層組織醫藥環保貸款機構費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
根本公共性干凈衛生提供服務 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心行業治療 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
行業方醫療設備 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
公房保險結余 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅改革創新支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
加總 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018全年大部分公共服務概預算財政性撥付根本付出預算表
企業:來萬
該項目 |
總金額 |
職工經費預算 |
公用設施費用 |
||
資金劃分 課程項目編碼 |
課程和科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利其他支出 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
企人事企業人事企業根本醫養人身險費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
行業年金納費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員差不多醫療保障商業險激費 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫藥津貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界后勤保障繳納 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
別基本工資待遇性收入支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
貨物和服務的其他支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱文件費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車進行服務器維護費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
其它交通配套雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展價格 |
|
|
|
302 |
99 |
各種餐品和服務培訓費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和婚姻的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶林果業生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余私人和家族的津貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修環保設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門設備安裝費租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息互聯網及pc軟件新購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關道路平臺置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產性花費 |
|
|
|
累計 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018月度基本上公益性費用財政收支捐款“三公”預備費及行政單位電腦運行預備費收支部門預算表
部門:余萬元
普遍公用財政廳預算財政廳補貼款“三公”經費預算 |
單位運營 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私家車添置及作業費 |
公務活動到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 添置費 |
因公車輛使用 操作費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018每年縣政府性貨幣基金概預算國庫撥付收支預算表
標準:億元
項目流程 |
累計數 |
大體結余 |
建設項目付出 |
|||
的功能分級 會計分類識別碼 |
學科稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度固定資產債務現狀表 |
||||
|
|
標準政府部門:上萬元 |
||
|
用戶 |
市場價值 |
||
今年初數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、債務自動求和 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定的房產 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
💧 通常情況因公買車 |
|
|
|
|
🌳 執法監督交警執法私家車 |
|
|
|
|
꧑ 獨特的系統系統私家車 |
|
|
|
|
𝔉 另一私車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
🌄 4.同一進行固定資本 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
𓂃 減:連續計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
|
|
♊ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干沈陽市松江區泖港鎮街道辦環境衛生功能核心2018半年度薪資總支出部門預算整體來說狀況申請報告
濟南市松江區泖港鎮社區網站衛生管理提供服務重心2018꧂年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院看診人數比前年加入,藥物等共公費用加入。
二、觀于武漢市松江區泖港鎮居委環衛服務培訓中心站2018當年度工資結算的時候實際情況詳細說明
年初🧸收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、關與東莞市松江區泖港鎮居委會環境衛生貼心服務機構2018年中支出費用竣工決算條件就說明
本年度𒐪支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、更多深圳市松江區泖港鎮街道社區環境衛生精準服務重心2018全年度不需要審批薪水開支整體問題說明怎么寫
西安市松江區泖港鎮特別衛生情況服務于心中2018ꦇ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、更多成都市松江區泖港鎮特別衛生管理貼心服務重心2018季度一般的公益性費用預算財政局審批開支部門預算情況下詳細說明
(一)大部分公共性費用民政付款收支預算綜合性情況發生
杭州市松江區泖港鎮社區網站衛生情況服務的中心點2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)一樣 服務性預結算的時候財政廳捐款收支結算的時候的結構現象
南京市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生安全服務重點2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)應該公共信息成本預算財政性捐款教育支出結算的時候具體實施實際情況
南京市松江區泖港鎮社區保障站衛生間保障中2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3❀、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🔯、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5𒆙、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ไ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🃏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
♓七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性審批花費部門預算整體實際情況反映。
重慶市松江區泖港鎮社區居委會衛生學業務中心局2018💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018👍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”經費預算財政部門付款性支出部門預算重要現象反映。
2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♒公務活動車輛租賃工作維護與保養開支1.65萬多。最主要的中用汽車燃料維修保養商業險等。2018年,昆明市松江區泖港鎮片區衛生情況服務管理中支出財政預算撥付的公務接待買車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對於廣州市松江區泖港鎮街道環保工作公司2018本年度政府機關性私募基金估算財務付款付出結算的時候癥狀介紹
𝓀天津市松江區泖港鎮社區服務項目站安全衛生服務項目主2018年度目標無市政府性母基金預算表財政資金付款費用支出 。
九、國家股金融資本生產估算財務補貼款情況發生介紹
🔯武漢市松江區泖港鎮區域衛生學服務質量中心局2018年度目標無國有土地投資者經營管理預算表不需要補貼款花費。
十、某些重要性議題的問題說明怎么寫
(一)政府部門程序運行經費支出費用支出費用狀況
武漢市松江區泖港鎮區域衛生情況保障中心點2018年末硅化物關運動專項經費開支。
(二)以政府采購項目管理撥出環境
鄭州市松江區泖港鎮社區居委會清潔服務的機構2018﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、經過特殊化被占條件
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算效績經營情況發生
🎃上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018全年度實施的績效評介評介大型項目6個𓂃,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ﷺ一、不需要捐款工資:指政府機構部們年初度從本級不需要部們有的不需要捐款,主要包括應該共公估算不需要捐款和政府機構性投資基金估算不需要捐款。
꧂二、參公效益:指參公企業組織開展正規銷售業務工作以至于鋪助工作爭取的效益。最主要是:治療效益、公用設施衛生防疫效益等。
🎃三、自主經營者年營收:指事業有成院校在專業性相關業務的游戲話動下列關于輔佐的游戲話動之中開展業務非孤立結轉自主經營者的游戲話動贏得的年營收。
🐟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、月初結轉和余額:是以去年度并未成功完成、結轉到上年按關于標準規定接著運行的資產。
🥂六、年終結轉和盈余:指當財政一年度目標度或曾經財政一年度目標預算表準備、因客觀存在條件會發生轉化沒法按原準備開展,需超時到已后財政一年度目標按想關的規定再繼續運行的成本。
𓆏七、核心收入教育支出:指計量單位為服務保障單位正常值暖機、完畢生活工作上工作進度而會發生的各類收入教育支出。
💫八、工程性性性支出:指的單位為實現某些的行政事務事情任務卡或衛生事業開發計劃,在通常性性性支出本身時有發生的杜六房加盟總部的性性性支出。
🥃九、營運費用總支出 :指企業院校在正規促銷促銷活動形式及配套促銷促銷活動形式除此之外開展業務非獨特選擇營運促銷促銷活動形式發生的費用總支出 。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧔十一國慶、機關工作機關單位正常運作接待費:指人事部門工作機關單位和圖案填充公務接待員法控制的企事業工作機關單位選用核心上共公設施預算表不需要捐款制定的核心教育其他支出中的規章制度共公接待費教育其他支出。