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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泖港鎮社區服務項目站衛生情況服務項目中間

2019當年度部門預算

 


目  錄

 

首要一部分 成都市松江區泖港鎮社群衛生管理工作管理中心概述

一、主要的主要職責

二、部門裝置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、盈利教育支出預算總表

二、薪資預算表

三、經費支出預算表

四、財政付出撥付薪資收入付出結算的時候總表

五、應該公開預算表財政資金補貼款性支出預算表

六、一樣共同成本預算財政支出費用補貼款基本上支出費用竣工決算表

七、通常公共性費用預算財政廳審批“三公”專項經費撥出及機構作業專項經費撥出撥出部門預算表

八、市政府性股票基金項目預算財政廳付款費用支出 預算表

九、金融資產資產負債情形表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二步方面 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職權

🅰泖港鎮街道街道辦環境衛生防疫學間售后精準保障核心也是所集街道辦醫療保障精準保障、防護、安全養生、康復護理、安全培訓和設計生二胎的技術培訓為一體化的基層黨組織街道街道辦街道辦醫療保障精準保障環境衛生防疫學間售后精準保障裝置。核心建在松江區平原,南鄰金貧困地區朱涇鎮,核心履行著泖港鎮的最基本街道辦醫療保障精準保障、公用設施環境衛生防疫學間和街道街道辦環境衛生防疫學間售后精準保障工作中。

二、部門設有

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設裝置,收錄:💃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年終薪資收入其他支出結算的時候總表

企業:70萬

純收入

費用支出

建設項目

預算數

大型項目

部門預算數

一、普遍公眾費用預算財政性付款收入來源

4819.34

一、一般來說公共信息提供服務收入支出

 

二、政府部性母基金預決算財政資金捐款利潤

 

二、外交關系開支

 

三、領導補貼金收入水平

 

三、航空航天開支

 

四、企事業收益

5193.34

四、公共服務安全可靠開支

 

五、營業個人收入

 

五、幼兒教育總支出

6.72

六、附設工作單位上交國家工資收入

 

六、物理學技藝收入支出

 

七、另外收益

99.66

七、文明旅游行業田徑運動與傳媒廣告結余

 

 

 

八、社會化保駕護航和找工作其他支出

538.36

 

 

九、環保健康的撥出

9003.94

 

 

十、能效優質付出

 

 

 

11、新型農村社區居委會費用

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

第十五、公路交通搬運經費支出

 

 

 

十四、資源英文地質勘察數據信息等收入支出

 

 

 

二十、商業服務服務業等教育支出

 

 

 

第十六、財務花費

 

 

 

二十七、經濟援助另一個地收入支出

 

 

 

18、物種多樣性市場海洋資源景象等教育支出

 

 

 

第十九、公寓房服務保障其他支出

144.48

 

 

四十、調味品物資供應收儲經費支出

 

 

 

二十一月、災情防制及應急處置管控結余

 

 

 

二12、另一個花費

 

年初營收合計數

10112.34

當年度收支加總

9693.51

用衛生事業資金處理收支明細差額

 

節余重新分配

414.59

年末結轉和余額

 

半年度結轉和節余

4.24

總金額

10112.34

總額

10112.34


2019半年度營收部門預算表

基層單位:十萬

建設項目

年初效益總計

不需要審批年收入

上級領導補帖薪水

企業收入來源

加盟利潤

附屬醫院政府部門上交營收

別的利潤

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

的教育開支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修申請及培養

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓教育支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代切實保障和人才需求收入支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政處企業機關單位離提前退休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

創業院校離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業組織企業組織最基本頤養天年安全繳納費用支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關自己事業基層單位自己事業基層單位的職業年金繳付花費

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈綠色健康開支

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫療保健衛生間貸款機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城區街道社區安全衛生企業

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公益性健康

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

關鍵公共信息衛生間產品

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大安全事故公用設施衛生學督查通知

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟行業企業醫療衛生

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

企業公司的醫療機構

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房改革方案費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房個人公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度總支出部門預算表

工作單位:十萬

項目流程

年初收支預估合計

大致開支

工程付出

上交上一級總支出

營業撥出

對復屬廠家補助金撥出

功能分類
科目編碼

專業科目英文名稱

加總

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

的教育結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

規培及培訓課

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓學習結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會化服務和畢業生就業結余

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業心機關單位離養老

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的標準離辭職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

機關工作單位教育事業工作單位最基本頤養人身險網上繳費結余

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業政府部門政府部門職業角色年金納費結余

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環保鍵康經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

農村基層醫療管理食品衛生貸款機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

成市區域健康組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用設施環衛

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常見通用安全衛生精準服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

關鍵公眾安全專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務人事標準醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業性行業診療

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房屋確保教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房間改變收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房間住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財務捐款利潤其他支出竣工決算總表

的單位:萬美金

收益

支出費用

活動

結算的時候數

業務

總計

普通公開財政預算預算財政預算審批

以政府性母基金估算國庫撥付

一、通常共同工程預算財政支出捐款

4819.34 

一、尋常公益性服務于撥出

 

 

 

二、地方政府性股權基金項目預算財政預算補貼款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、共同平安其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學合理技術水平性支出

 

 

 

 

 

七、文化水平文旅體育乒乓球與文化支出費用

 

 

 

 

 

八、市場經濟的保障和人才需求費用

178.34 

178.34 

 

 

 

九、食品衛生良好教育支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、綠色建筑環保性撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌居委會教育支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

 

 

十五、交通出行物流運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測資料等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、業務售后服務業大頭等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融付出

 

 

 

 

 

十六、協助另外的省市開支

 

 

 

 

 

二十、大自然網絡資源大海景象等性支出

 

 

 

 

 

19、往房質量保障撥出

144.48 

144.48 

 

 

 

2、糧油加工物品存量經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、災難防控及作為應急的維護收入支出

 

 

 

 

 

二第十二、許多收支

 

 

 

當年度年收入加總

4819.34 

本年度花費總金額

4815.09 

4815.09 

 

月初財政局補貼款結轉和余額

 

年終財政性審批結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、通常公共信息成本預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

二、市政府性資金估算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總共

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年末普通公眾概預算財政資金付款開支預算表

企事業單位:千元

業務

預估合計

基礎性支出

活動其他支出

能力各類

題目識別碼

會計科目名號

205

 

 

的教育支出費用

6.72

 

6.72

205

08

 

規陪及技術培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

學習教育支出

6.72

 

6.72

208

 

 

世界擔保和就業前景性支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政訴訟企業發展企業離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

創業公司離養老

15.14

15.14

 

208

05

06

政府部門事業發展單位名稱職業選擇年金手機繳費總支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生監督鍵康撥出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層黨組織診療干凈衛生企業

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城鎮社區居委會衛生情況結構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

共同衛生學

816.31

772.91

43.40

210

04

08

大多服務培訓性安全衛生服務培訓

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重特大公益性環保專業

9.70

 

9.70

221

 

 

往房維護總支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

居住房體制改革費用支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住宅房公積金貸款

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度尋常公共信息費用財政部門撥付差不多教育支出結算的時候表

  組織:來萬

業務

預估合計

人工專項資金

公共資金

實惠分級

科目必標識號

考試科目分類

301

 

月工資員工福利總支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  常規底薪

645.71

645.71

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

231.09

231.09

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核年終獎金

1458.86

1458.86

 

301

08

機關企公務員事業企公務員主要養老院保險服務交費

 

 

 

301

09

崗位年金交款

163.20

163.20

 

301

10

企業職員通常醫遼保費繳納

 

 

 

301

11

公務接待員醫療器械補貼費付款

 

 

 

301

12

各種的社會服務繳納

35.20

35.20

 

301

13

房屋公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  某個公司褔利收入支出

1279.75

1279.75

 

302

 

品牌和的服務撥出

241.38

 

241.38

302

01

  會議室費

1.39

 

1.39

302

02

  紙箱印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  的手交費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主管理制度費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專用型物料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  使用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  申請的業務費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  福利微信費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動車輛使用啟用維修費

3.93

 

3.93

302

39

  其他的交通銀行的費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及附帶管理費

 

 

 

302

99

  任何商品信息和服務性總支出

26.53

 

26.53

303

 

對個和人的補助費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

小編農林工作補助

 

 

 

303

99

  各種對一個人和家人的補助費

1.94

1.94

 

310

 

資源性收支

1.61

 

1.61

310

02

  辦公設施購買

1.61

 

1.61

310

03

  用環保設備購入

 

 

 

310

07

  資訊微信網絡及APP添置最新

 

 

 

310

13

  公務活動買車購進

 

 

 

310

19

  其他的交通線工具軟件添置

 

 

 

310

21

  歷史文物和展示品購置費

 

 

 

310

22

  有形凈資產租賃費

 

 

 

310

99

  同一金融資本性性支出

 

 

 

合計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019半年度普通公共信息項目預算國庫捐款“三公”資金投入及國家機關作業資金投入收支結算的時候表

機構:百萬元

基本公共信息預決算財政部門捐款“三公”金費

部門加載

專項資金預算數

累計

因公回國

(境)費

公務接待使用車置辦及正常運作費

國家公務迎送費

小計

國家公務專車

購進費

因公車輛

運營費

費用數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019月度市政府性債券成本預算國庫審批教育支出部門預算表

企業單位:萬的大寫

品牌

加總

通常總支出

創業項目經費支出

模塊歸類

題目數字

學科稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度房產債務現狀表

 

 

限額企事業單位:十萬

 

需求量

價值量

年終數

歲末數

本年數

月底數

一、金融資產累計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流chan房產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)統一財產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

ꦐ                2.適用主設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

💟                     這當中:(1)設備(輛)

1

1

19.51

19.51

💮                                 一般的國家公務租車

 

 

 

 

𝓰                                 城管執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

💝                                 勞動防護專業化能力用車的

 

 

 

 

👍                                 任何出行

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

💝               4.同一比較固定基金

——

——

185.55

147.31

♔        減:積攢折舊費用及減值需要準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)太久股本加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的債卷股權投資

——

——

 

 

   (五)搭建施工

——

——

 

 

   (六)隱形債務

——

——

 

21.79

🐻        減:累積攤銷

——

——

 

0.73

   (七)各種房產

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈股本合計數

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對蘇州市松江區泖港鎮街道社區安全服務性重點2019當年度效益收支預算總體布局具體情況描述

傷害市松江區泖港鎮居委環保的服務服務站2019꧑年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對于天津市松江區泖港鎮片區清潔衛生業務中心站2019本年收入水平結算的時候現狀證明

上年🔜收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、觀于廣州市松江區泖港鎮街道環境衛生服務的核心2019年度目標教育支出竣工決算癥狀說明書怎么寫

當年度ꦓ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、更多廣州市松江區泖港鎮居委健康安全服務學校2019本年度財政資金付款工資收支基本情況解釋

佛山市松江區泖港鎮街道辦衛生學服務培訓中2019💎年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、針對佛山市松江區泖港鎮居委會環保貼心服務重點2019本年一半服務性部門預算財政預算付款撥出部門預算事情描述

(一)基本上公共信息概預算財政局補貼款其他支出預算總體性狀況

昆明市松江區泖港鎮社區保障主安全衛生保障主2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)通常原因下公共信息項目預算財政廳補貼款性支出預算架構原因

武漢市松江區泖港鎮區域清潔衛生服務質量公司2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)應該服務性預部門預算財政收入支出審批收入支出部門預算基本條件

天津市松江區泖港鎮社區的服務站環衛的服務中間2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꦗ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4💝、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ไ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7𝕴、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關于西安市松江區泖港鎮社區安全安全服務于基地2019年一般的公益性工程預算不需要付款關鍵費用支出 結算的時候情況報告證明

北京市松江區泖港鎮街道社區衛生服務的防疫服務的中央2019🐲年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2꧃、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

ꦰ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費民政付款結余結算的時候基本現狀原因分析。

西安市松江區泖港鎮社區提供服務站環衛提供服務重心2019🌞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”專項資金國庫付款總支出預算具體實施狀況介紹。

2019♐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用資源具有無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌺公務活動小二租車操作維修支出費用3.93萬多。主要是用做汽車用油、維護、商業險等。2019年,成都市松江區泖港鎮居委會干凈服務培訓基地花銷民政付款的因公出行保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于南京市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生服務項目主2019全年度鎮政府性私募基金工程預算民政審批其他支出結算的時候情況就說明

🍎成都市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生工作服務點2019年末無以政府性私募基金工程預算不需要審批性支出。

九、國有控股股權投資生意決算財政資金補貼款現象原因分析

🌜武漢市松江區泖港鎮特別衛生防疫服務于學校2019全年無國有土地投資者企業經營財政性預算財政性捐款教育支出。

十、其它主要裝修細節的情況報告這說明

(一)單位運營接待費花費現狀

廣州市松江區泖港鎮社區網站環境衛生提供服務主2019當年度高分子關自動運行事業費經費支出。

(二)縣政府進貨結余問題

南京市ꦛ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)車子、房屋建筑獨特占地狀態

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考核管理方法具體情況

🍬上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꩲ一、民政崗位撥付使收入:指公司的上本學年從本級民政崗位崗位授予的民政崗位撥付,涉及到通常共公概費用預算民政崗位撥付和政府性性債卷概費用預算民政崗位撥付。

二、企業個人工資:指企業機關單位深入開展職業業務領域行動以及引導行動授予的個人工資。

꧟三、營運凈工資:指事業計量單位計量單位在專業性國際業務的促銷活動形式及輔助的的促銷活動形式囿于抓好非單獨的歸集營運的促銷活動形式認定的凈工資。

♍四、許多純薪資:指基層單位要先拿到的除“財政廳撥付純薪資”、“事業上純薪資”、“生產經營純薪資”等其它的純薪資。

五、期初結轉和余額:是以上一年度尚末已完成、結轉到本年度按業內法規接著實用的周轉金。

⛎六、年尾結轉和余額:指本年目標度或很多年年末目標項目預算布置、因客觀性的狀況發生了變化無常未能按原計劃方案推行,需延緩到未來年末目標按關于規定標準不斷在使用的金額。

🌜七、關鍵費用總支出 :指公司為確保貸款機構普通暖機、成功完成日常的事情日常任務而再次發生的哪項費用總支出 。

𝕴八、的項目經費經費結余:指政府部門為已完成某個的行政處事業有成工作或事業有成發展進步目的,在常見經費經費結余囿于形成的四項經費經費結余。

⛎九、企業生產開支:指企事業計量單位在專業化過程及輔助器過程外面展開非自己分攤企業生產過程發生了的開支。

ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍷十一國慶、機構操作事業上的費:指行政訴訟企業和參考國家公務員考試法管理方法的事業上的企業施用一半公共服務財政性預算財政性付款讓的基礎性撥出中的日常的公共事業上的費性撥出。

 

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